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财务部职责

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  财务部职责包涵哪些内容呢?以下是留学群小编为您整理财务部职责,供您参考,希望对你有所帮助,更多详细内容请点击留学群查看。

  财务部职责1

  一、认真学习《会计法》、《企业会计准则》及国家相关法规和规章制度。制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

  二、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按时报帐;负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作,负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。

  三、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。

  四、按照相关规定,遵守各项收入费用开支范围和开支标准,挖掘增收节支的潜力,合理使用资金,加强资金管理。

  五、及时准确地为执行公司领导提供核算资料和经济信息,协助执行公司领导做好公司有关财务的经营管理工作,负责考核资金使用效果,发现经营管理中出现的问题,及时向公司提出合理化建议;定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况,按公司有关规定考核、兑现奖惩。

  六、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。

  七、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。

  八、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。

  九、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的编制、分类、整理和移交。

  十、完成领导交办的其他事项。

  财务部职责2

  1、负责拟订校内经济政策、财务管理规章制度;

  2、为学校制订各项规划和决策提供相关财务信息;

  3、领导和指导二级单位的财会业务、会计监督和检查工作;

  4、负责全校事业性收费工作;

  5、负责学校预算、决算编制和管理,财务数据分析及统计;

  6、负责全校各类办学资金的管理和核算;

  7、负责学校独立核算单位会计业务的协调、指导工作;

  8、负责对内对外财务关系的组织和协调工作;

  9、负责全校财会人员的会计事务管理工作;

  10、对全校国有财产的价值量实施统一管理,对学校出资企业重大事项及权益变动过程实施监督;

  11、负责学校世界银行贷款和其他外资贷款项目的资金管理、会计核算工作。

  财务部职责3

  1、负责财务制度的制定、修订和组织实施;

  2、负责日常财务工作,审核各项收支,审批财务报销(授权额度内);

  3、负责组织编审各部门和各分支机构的年度财务预算;

  4、负责编制年度财务决算,起草年度财务报告;

  5、负责组织审核会议、论坛、培训等重大活动的预、决算,定期进行经济活动分析;

  6、负责资产管理;

  7、负责开具会费收据,并依据批准的会费拨付计划下拨会费;

  8、负责按服务会员项目要求,做好本部门承担的工作;

  9、负责理财和监督对外经济合同(协议)的执行情况;

  10、负责编制财务报表,建立、保管财务档案;

  11、负责协调与银行、税务、审计等部门关系;

  12、加强本部门自身建设,建立工作制度、学习制度、考核制度,承办领导交办的其他工作。

  财务部职责4

  一) 办理现金收付和银行结算业务:严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

  (二) 库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  (三) 严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

  (四) 编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  (五) 登记现金和银行存款日记账。1、 根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2、 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  (六) 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  (七) 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员说管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。完成财务部经理交办的其他工作。

  财务部职责5

  1、在主管总经理领导下,严格遵守财务工作规定和公司规章制度,认真执行其工作指令,向主管领导负责;

  2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;

  3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;

  4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;

  5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门,组织经济行动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向;

  6、有权参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;

  7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;

  8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;

  9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;

  10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;

  11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;

  12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;

  13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,采购货款支付除按计划执行外,还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意,方可支付;

  14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。

  财务部职责6

  一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

  二、建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查封监督财务纪律。

  三、积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。

  四、厉行节约,合理使用资金。

  五、合理分配公司收入,及时完成需要上交的各项税费及专项基金。

  六、按照集团公司及分公司要求,完成各项工作。

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