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小金库自查报告 篇1
小金库清理自查报告
一、前言
作为社会单位和个人,我们绝不能忽视对小金库的管理和清理,保证其安全、合规、透明,避免不必要的损失和风险。本报告旨在对本单位小金库进行自查,发现问题并及时整改,确保小金库的管理规范化和清理彻底化。
二、清理范围
本次清理自查范围主要包括以下几个方面:
1.资金来源和去向是否合法、规范,是否存在资金抽逃、挪用等问题。
2.小金库的账务是否规范、真实且详细,是否存在虚列支出、虚列收入等问题。
3.小金库的使用是否符合相关规定和程序,是否存在超支等问题。
4.小金库的备用金和备用印章是否安全、可控,是否存在外借等问题。
三、自查情况
1.资金来源和去向
通过查阅资金流水账和记账凭证,发现资金来源和去向的记录基本真实、详细,不存在抽逃、挪用等问题。但是在资金的具体使用过程中,存在部分的支出超出了规定的范围和金额,需要加强对资金使用的监督和管理。
2.账务管理
通过查看小金库的账务记录,发现账务记录基本规范、真实且详细,不存在虚列支出、虚列收入等问题。但是对于小额支出的记录和审核流程需要进一步加强和规范。
3.资金使用合规
在资金使用方面,本单位基本符合相关规定和程序。但是在具体的使用过程中存在小额资金超支以及资金的索要和受理流程不够规范的问题,需要进一步强化日常的资金使用监管。
4.备用金和备用印章安全可控
通过查看备用金的存放,备用印章的保管,发现均安全、可控,不存在外借等问题。但是需要加强备用金、备用印章的日常监管和管理。
四、整改措施
1.加强小金库资金的使用监督和管理。
2.对于小金额的支出,应建立相应的审核程序和档案,并按照规定的程序进行审核和备案。
3.加强资金使用的合规性,遵守相关规定和程序,防止超支和滥用。
4.加强备用金和备用印章的日常监管和管理,避免外借和滥用。
五、结语
在小金库的管理和清理方面,本单位已经取得了一定的成效。但是在日常管理中仍需进一步加强监管和管理,落实相关规定和程序,确保小金库的安全、合规、透明。同时,通过本次自查,我们也发现了一些问题,在下一步的管理中将继续进行改进和完善。
小金库自查报告 篇2
根据市委办公厅、市政府办公厅《关于转发的通知》和市财政局《关于开展市直行政事业单位银行账户核查工作的通知》,工会为贯彻落实文件精神,认真学习,积极开展这次自查活动。现将工会小金库自查自纠情况汇报如下:
一、市总工会成立了以市总党组书记、主席叶和章为组长,市总党组成员、纪检组长邹华前为副组长,市总工会办公室、财务部、事业部、经审办、直属党委和直属事业单位负责人为成员的治理工作领导小组,并在财务部设立工作办公室。并结合自身实际制定了《小金库专项治理实施方案》,加强宣传、统一思想、提高认识,为治理工作的顺利开展奠定了基础。
二、自查中,市总工会对机关及直属事业单位xx年市直行政事业单位银行账户清理后保留的账户及在市财政国库集中支付代理银行开设的预算单位零余额账户等所有现存账户进行了全面梳理、统计,做到不走过场、全面覆盖,自查面达到了100%,并将核查材料及时报送市财政局。
在此基础上,认真填写《单位“小金库”自查自纠情况报告表》,形成自查自纠报告上报市治理“小金库”工作领导小组办公室。截至目前,市总工会已完成专项治理工作中动员部署和自查自纠两个阶段的工作任务,为下一步全面检查和做好整改落实工作奠定了坚实的基础。市总工会成立了以市总党组书记、主席叶和章为组长,市总党组成员、纪检组长邹华前为副组长,市总工会办公室、财务部、事业部、经审办、直属党委和直属事业单位负责人为成员的治理工作领导小组,并在财务部设立工作办公室。
小金库自查报告 篇3
“小金库”自查报告
为贯彻落实党的十七届四中全会精神,坚持和完善标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉方针,从源头上预防和惩治腐败,根据中央、省、市治理工作有关精神,我局深入开展了“小金库”专项治理工作,现将有关情况汇报如下:
一、加强组织领导,形成治理合力
我局高度重视“小金库”专项治理工作,把开展“小金库”专项治理工作做为当前一项重点任务,抓紧抓好。按照党风廉政建设要求,我局成立了“小金库”治理工作领导小组,由局长朱正文任组长,副局长李艳兰、刘智源、周新平、陈游任副组长,局办公室具体负责治理工作日常事务。党政“一把手”切实担负起治理工作的领导责任,重要工作亲自部署、亲自过问、亲自协调,分管领导具体抓,各科室分工协作,全体人员共同参与,把“小金库”治理工作真正落到了实处。
二、着力学习教育,提高认识水平
为确保治理工作扎实、有效地开展,局长朱正文同志主持召开专题会议,对全局“小金库”专项治理工作进行具体安排和部署,明确了治理范围、内容、方法和步骤,传达贯彻了中央、省、市有关文件精神和领导重要讲话,深刻领会了党中央和国务院坚决惩治“小金库”问题的决心,把全局
领导干部的思想认识统一到中央的重大决策部署上来,充分认识“小金库”治理工作的重要意义,认识“小金库”问题的严重危害性和治理工作的重要性、紧迫性,增强了领导干部落实“小金库”治理工作的责任感和使命感。
同时,加强对财务人员培训,提高财务人员业务素质。加强财务人员职业道德和廉洁自律教育,督促财务人员严肃工作纪律,严守工作流程,认真履行工作职责。
三、做好自查自纠,突出重点检查
结合“小金库”治理回头看工作,针对xx年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产开展自查自纠,自查面积达到100%。我局财务管理均严格按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设立任何形式的“小金库”,无以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。单位监管使用的票据由财务人员统一管理,并建立了相应的备查薄。按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,无坐支行为。自查自纠工作结束后,我局按规定上报了《单位“小金库”自查自纠情况报告表》,内容真实、完整。
四、完善财务制度,建立长效机制
为加大预防和治理腐败的力度,推进党风廉政建设向前发展,按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求,结合自查自纠情况,我局围绕反腐倡廉制度建设、规范财务管理制度、加强内部控制和外部监督等方面,研究制定了防治“小金库”长效机制。根据各项财政改革要求,及时调整和完善了局内部各项财务管理制度,以制度来约束不规范行为,提高单位财务管理水平,坚决杜绝腐败现象发生。
小金库自查报告 篇4
按照《中共xxx纪委印发的通知》(枣纪发[2018]21号)的通知要求,我局重点围绕“专项治理”中的八项内容开展清查活动,对各类帐户、票据,账簿进行了认真细致的清查,现将自查自纠情况汇报如下:
1、严格按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,没有侵占、截留国家和财政及单位收入的行为,财政非税收入均严格按照财政相关规定纳入非税收入管理,不存在私存私放、坐收坐支、体外循环的各项资金未设任何形式的“小金库”。
2、不存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为;没有以资产处置、出租收入设立“小金库”;不存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等形式套取资金设立“小金库” 违反财经纪律的行为。
3、各类票据均按照财政票据要求使用、管理规范。
虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象,但通过开展自查自纠“小金库”活动,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金合理使用。
小金库自查报告 篇5
按照中共龙陵县委办公室、龙陵县人民政府办公室《关于深入开展“小金库”专项治理的紧急通知》(龙办电〔2016〕27号)要求,我局认真开展了治理“小金库”自查自纠工作,现将相关情况作如下报告:
一、健全组织、强化领导
根据龙财监〔2014〕2号《龙陵县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》要求,我局成立了以局长为组长、分管财务的副局长为副组长、其他班子成员和股室负责人为成员的“小金库”治理工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办公室,具体业务由财务人员负责办理。
二、积极做出承诺,构建防治“小金库”长效机制
为坚决防范和杜绝“小金库”,我局主要领导及财务人员公开做出《防范和杜绝“小金库”承诺书》,承诺书明确了我局严格遵守银行账户管理规定,所有资金纳入法定账目核算,严格执行“收支两条线”制度,严格执行统一的津补贴政策,积极构建防治“小金库”的长效机制,并主动邀请广大干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督。若不兑现,愿意承担一切责任,并接受组织的问责处理。
承诺书的做出,更进一步明确了相关人员的工作职责和应遵守的法律法规、职业道德,表明了我局注重源头治理,构建防治“小金库”长效机制的信心和决心。
三、认真开展自查,实施长效监督
按照通知要求,我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展了自查,对单位账户、账簿进行了认真细致清查。其结果是:
(一)均按照国家有关财经法规执行财务收支,收入、支出全部纳入本单位法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。
(二)财务人员严格遵守财经法规,从未发生设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
(三)各类票据均严格按照票据管理的规定执行。
(四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。账务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
总之,通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加大从源头上防治腐败的力度,建立长效机制,提高财务透明度,做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,坚决杜绝“小金库”的出现。
小金库自查报告 篇6
为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神,根据《**开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求,国土资源管理局认真对照治理范围和内容,进行了深刻自查,现将自查情况报告如下:
一、认真把握总体要求和基本原则
这次“小金库”专项治理工作的总体要求是,深入开展“小金库”治理工作,坚决查处和纠正各种形式的“小金库”,建立和完善防治“小金库”的长效机制,整改报告《清理小金库自查报告》。坚持分级负责、分口把关,统筹兼顾、整体推进,依纪依法、宽严相济,标本兼治、纠建并举的基本原则,建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责,财务人员全力配合的工作机制,深挖细查,开展了详细认真的摸排。
二、严格界定治理的范围和内容
此项治理的重点包括行政机关,主要从以下几方面进行自查自纠:
1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;
2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;
3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
5、虚列支出转出资金设立“小金库”;
6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;
7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。